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老师,计提和缴纳附加税的分录是怎么写的啊

2021-10-17 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-17 10:20

同学你好!计提的话 借:税金及附加      贷:应交税费-应交城建税等 缴纳的话 借:应交税费-应交城建税等      贷:银行存款

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快账用户4125 追问 2021-10-17 10:20

那借方的税金及附加怎么办?

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齐红老师 解答 2021-10-17 10:21

这个是损益类科目呀  期末结转到本年利润的

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快账用户4125 追问 2021-10-17 10:22

期末是指月末还是年末啊?

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齐红老师 解答 2021-10-17 10:27

这个是每个月月末结转的

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快账用户4125 追问 2021-10-17 10:37

老师,1-6月份的计提的工资错了,在7月份时冲回计提的工资,那1-6月因计提的工资结转到了本年利润里面,本年利润同时也需要冲回吗?

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快账用户4125 追问 2021-10-17 10:41

我是这样冲回,重新计提的对吗?

我是这样冲回,重新计提的对吗?
我是这样冲回,重新计提的对吗?
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快账用户4125 追问 2021-10-17 10:42

现在不知道1-6月的本年利润要不要也冲回

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齐红老师 解答 2021-10-17 10:47

这个的话 一次问一个问题的 其他问题  要重新提问的

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同学你好!计提的话 借:税金及附加      贷:应交税费-应交城建税等 缴纳的话 借:应交税费-应交城建税等      贷:银行存款
2021-10-17
借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款
2023-08-17
您好, 借税金及附加贷 应交税费, 借应交税费 贷银行存款,
2020-10-21
同学您好, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-06-04
你好,增值税谈不上计提的。只是随采购和销售业务确认的。 附加税是需要计提的 借 税金及附加 贷 应交税费——应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 借 应交税费——应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 贷银行存款
2020-10-15
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