你好,可以把库存商品按销售或者报废处理,这样就可以结平了
我做库存商品有写明有多少套什么的嘛,但是我发现我之前的账有差额,已经结账了,我现在应该怎么办,要是补录的话,要写明数量和单价,这样的话我库存商品就不平了, 冲红的话,冲库存商品,还需要冲结转的成本吗?
用快帐做账时采用了库存商品启用了数量核算,计算库存商品时用的移动加权平均法,单价的位数很多,但快账中只保留4位,导致结转了成本后库存商品数量为0.但还有金额在,这个金额在会计上怎么处理呢
老师,我在库存商品那里已经使用了二级科目,但是现在我有个暂估入库的,想要做:借库存商品,贷应付账款-暂估,但是现在库存商品已经没法用一级了怎么办
老师,企业要注销了 但是库存商品还有金额存在 可以用什么办法去冲平库存商品
库存商品已经全部销售完了,但是科目余额表里面还有十万的库存,查了很久不知道哪里出了问题,我可不可以直接做个凭证,借:主营业务成本 贷:库存商品把它库存商品余额调平?
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
报废要怎么做分录呢
你好 借:待处理财产损益,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额) 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
分录是不是不能合并啊
你好,需要分两笔处理,不能合并 的
用友下待处理财产损益有2个明细 待处理流动资产损益 和待处理固定资产损益 我是选择待处理流动资产损益 还是自已在加一个二级明细?
你好,是 待处理财产损益—待处理流动资产损益