你好 可以的 不是年终奖不用分 都属于工资 交税标准一样
老师,请问一下 1、工资薪金每个月申报预缴和年终汇算清缴的税率和速算扣除数是一样的吗?可以把税率表发给我看一下吗 2、如果公司每个员工的工资和奖金都不一样,还有专项扣除也不一样,怎么选择申报呢?要一个一个去分别手工核算?如果公司有一百个或者1000个员工怎么办
老师您好,公司员工的提成或奖金,是按照员工的工资累计在一块都算工资一样发并扣税吗?还是要分开发并备注奖金或提成,计税标准也不一样吧?谢谢。
老师你好!我公司员工工资都是次月发放上月工资(如:2月发放1月工资)。都是在发放时一并计提的,包括工会经费也是一样的。 21年1月发放20年12月工资并计提,但是21年2月发放21年1月工资时,员工工资调涨了,请问老师类似这样的情况在明年汇算清缴中需要调整吗?还是在今年年末时把12月工资先计提,等明年1月直接发放好?
员工离职了,还有提成九千和年终奖七千没发,提成这个月发,年终奖估计要再两个月才发。 但是他实际私下找法人借款七千,找他领导借了五千,一半怕他不还钱,一半他们也私下谈过就是,准备拿提成扣掉五千还他领导,年终奖七千还法人。(相当于员工的工资部分转他领导和法人) 1、马上要发的提成和过两个月发的年终奖,个税申报该怎么处理,现在一块测算吗?(会有个税产生,现在不扣,他后面就没钱在这边了) 2、员工私下的欠款,在工资的提成和年终奖里抵扣掉,需要什么材料吗?
4月5月不知道有奖金这事 突然间通知让算4月奖金 按2000块分 负责人1500 财务500 现在公司只有这2人 本公司属于分公司没钱刚成立 每次都是问总部要钱 需要还钱 这怎么写会计分录合适,当时4月和5月只计提了应发工资 计提:借销售费用工资3000 贷应付职工薪酬工资3000, 现在6月份了,也是只计提了应发工资3000,不过明天发5月份的工资,已经把2000奖金算在这次工资里了,明天就能收到奖金了,需要写啥会计分录吗?收到工资和奖金写啥分录? 摘要:计提 借销售费用应发工资3000+奖金2000 贷应付职工薪酬应发工资3000+奖金2000 摘要:支付给员工工资 借应付职工薪酬3000 贷银行存款-本公司3000 借应付职工薪酬-奖金员工A1500 应付职工薪酬-奖金员工B1500 贷银行存款-本公司2000 对吗?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:。1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月己经全部认证通过:。2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,•发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期己经按未开具发票申报缴纳增值税;•3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;。5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣
老师,服务业小规模纳税人开具专用发票,税率是多少?
公司欲采购股东二手车一辆,涉及哪些税费。
快账软件期末是手动结转损益还是点期末处理自动结转
小规模纳税人销售使用的车,增值税怎么交
老师,我想问一下,总公司中标,分公司签合同,那开票呢?
老师您好,第一做出口,现有几个问题请教:我们是采购的国内货物然后出口,现在我们跟国外客户的合同是:货物4072欧,国内货物运输到港口、仓储:1000欧,总计5072欧,报关单上需要填写这1000欧吗?填在哪里?报关单上的生产销售单位是填我们自己,还是填货物实际生产单位呢?实际生产单位有两家的
老师,公司注册地址是在天津市A区,但是公司以公司名义在天津市B区购买了一套房产,是不是需要去天津市B区所属税务局做跨区税源登记?
老师以前纸票普票0税率如果对方未付款给红冲需要对方确认吗
我公司出资投资一家公司、现在分红了、人家要我开票给她、她在给我钱、我要开票给他们?这不用开票吧
不分开,怎么知道提成或奖金多少,单独分开的吧,单独分开税多些还是一样
你好 工资表里面写清楚就可以 二级科目做账都是工资