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老师,我们公司是6月底刚成立,8月转一般纳税人,属于小型微利企业,本月申报三季度印花税,按小微企业减免计算印花税,实际缴纳时金额还要少,这是如何计算出来的呢

2021-10-15 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 21:46

同学好 金融机构对小微企业的借款合同,免征印花税,其他应该没什么优惠

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快账用户3302 追问 2021-10-15 21:51

我们只是合同印花税

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快账用户3302 追问 2021-10-15 21:53

也就是说,我们按小微企业减免计算出来应交14000多,实际扣缴12000多一点,不知道这中间差额是如何出来的

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齐红老师 解答 2021-10-15 22:04

印花税只有这个优惠,没有其他优惠,就检查下基数是不是计算错误

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同学好 金融机构对小微企业的借款合同,免征印花税,其他应该没什么优惠
2021-10-15
你好,自己计算的, 正常25%计算的税,减去小微优惠后税,差额就是减免税额
2023-01-10
您好!四张表都要填写的哦,它是负债表,利润表分开的
2021-10-27
你好,现在没有计入管理费用的税金了,印花税也计入税金及附加。
2022-03-19
同学你好,关于第一个问题,7780.79属于你上一年度多计提的所得税,不应该转入营业外收入,应计入以前年度损益调整转入利润分配—未分配利润科目。第二个问题你在今年1月份缴纳的所得税中包含了去年二、三季度的所得税
2021-06-29
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