100%2B(100*10%)=110这个称为不含税收入100,换算含收入为110
上面那100是含税还是不含税,下面100老师又说不含税, 根据老师这个公式我算了下进货成本和老师的也不一样 我那里理解错了?
老师,我想问下比如我跟厂家拿货,这件货是100元不含税,工厂要收我10个点的税,相当于我付了110元开了13个点的专票,然后我开给客户的如果是100块钱含税的,那这个要怎么做账呢?
老师:我们向海外关联方代研发,以研发部门的费用(假设100万)加成10%确认AR(100*(1+10%)),但是我们收入确认是100*10%,100直接冲减费用。分录 Dr: AR 110 Cr: 费用 100 收入 10. 由于这笔研发收入是属于免税的,所以不影响税金缴纳,但是这样确认收入符合标准吗?海外母公司改成这样入账后,我很迷惑
比如税点是10%,那100的含税金额是不是100+(100*10%)=110元,但也是有的公司这样算100/0.9=111.11。老师能解释一下吗
老师好 税负率=交的增值税除以销售额(不含税) 那么是不是这样 比如我交13块钱的增值税 销售收入100元 但是这100元是含税的 公式就用13除以87是这样吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
比如数量18,单价360,总金额6480,一般纳税人13点个的票面,现在收10个点,那单价,怎么变化呢
你好这样算你算一下18*360*1.1/1.13/18=360*1.1/1.13