同学你好 这个可以税前扣除 但是要有发票 没有发票不行
请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
老师,电影院实际票房收入是14万,上传专资票房19万,因为有些赠票和活动低价票,但是上传专资票房是按照最低票价上传的。那计算增值税是按照实际14万交,还是按照19万交?中间5万差价没有发票,怎么做账,税前能扣除吗
今年3月份奖金2.8万,公司要我们开1个点的增值税普通票发放。但是后来又把发票退给我们了,实际按工资发放的,等于没有用票。截止目前我们的工资已经19万了。因为我的发票丢失了2联一直没有去退,请问这个2.8万我年终要不要补税?如果补按多少补?我的个税抵扣里面有首套房房贷,2个60岁的老人赡养。我个税系统里今年已经交了1万多的个税了,请问我这个19万是不是还要按14万以上补缴缴,还是只从14万以后补?还有就是丢失的两联真的找不到了,打电话问了税务局,说要找到其他2联才可以?请问我要怎么办?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万,处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照,没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户,我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师,我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候,房产交易中心告诉必须按市值开发票,结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀?但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等,我怎么确认收入?怎么做会计分录啊?不会呀,请指导一下呗。
老师你好,请问一下,我们公司替别人公司代缴电费72,我们公司总共交了180的电费,这180当中包括了72,对方给我们发了一张分割单,请问一下分割单需要双方公司都盖章吗?还是我公司盖章就可以了?
12月17日,销售作为交易性金融资产核算的股票(浪洲软件)15 000 股.收到交割 凭证一张, 列示成交金额 336 000元,交易费用423.50元,实际收到出售价款335 576.50元。出售日,本批出售股票的账面价值为331 500元,其中成本300 000元,公允价值变动(借方)31 500元。 12月31日,持有的交易性金融资产浪潮软件收盘价22.6元。计算交易性金融资产公允价值变动损益。
公司在上月购买了1套价值115200固定资产,但是只付了56200的银行存款,开了一张56200的专票,还有60000块钱是每月付2万,3月付完,要做固定资产的购入凭证,这该怎么做?
@apple 老师回答我刚才没问完的问题
这个进项税额转出的金额是什么填?我们取得的进项发票里面有红冲的票的要填进这里去?
企业所得税年报怎么回事2024年没有业务往来
老师,海鲜水产发票都免税吗?
董孝彬老师,我公司去年跟客户公司达成协议,本来应还我公司13万,我公司下调10%付款,这样客户还我们90%的钱,10%我公司做财务费用了,请问这1.3万,年报具体填在哪里呢?
老师麻烦问一上,年收入13万工资-60000扣除数-7500社保-36000赡养老人=26500*0.03=795,一年是不是交个税795元
老师 报表增值税主表第25行数
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这个计算增值税是按照14万算还是19万算
这个是按照开票金额19万
老师中间5万记入什么科目,二级科目记什么
5万做销售费用 视同销售