同学你好 这个不是你们的收入吗
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师你好,我的问题是我们公司承包了一个公立学校的食堂,但是我们又找了第三方个人,学校把钱打给我们,我们又把钱打给第三方个人,请问我收到学校的钱以及把钱打给第三方的会计分录怎么写啊
公司承接了一个ppp项目,帮政府建设了一个学校,然后有10年的食堂超市运营权,我们把食堂超市承包给具有餐饮资质的公司去做,赚取管理费用。但因为我们拥有运营权,学校学生用饭卡的形式,他们充值进来的钱必须到我们公司账户,我们是否需要开票?以及学校老师的钱是学校以餐补的形式打进我们账户的,要求我们开餐饮发票,这是否合理?
A公司中标学校食堂,我们是餐饮公司,学院把钱统一打给中标A公司,我们挂靠A公司资质,A公司把款转给我们餐饮公司,餐饮公司再把钱分打给七八个档口,我A公司给餐饮公司打款,餐饮公司给A公司开票,,那么档口收款是不也要给餐饮公司开票,档口是私人承包的
是我们收入,但是我们收到学校的钱又几乎全部发第三个人了
那我付给第三方钱, 借方:其他应付款 还是其他业务成本呢
第三个人给你开发票吗
开了,他前期开的科目是蔬菜
如果我让他后期开服务,那我的会计分录又是怎样的呢
那你计入成本就行了哦
开的蔬菜,那我要弄成库存商品转成本 还是其他应付款直接转成本
同学你好 直接计入主营业务成本就行了
好的,谢谢
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