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老师你好,我的问题是我们公司承包了一个公立学校的食堂,但是我们又找了第三方个人,学校把钱打给我们,我们又把钱打给第三方个人,请问我收到学校的钱以及把钱打给第三方的会计分录怎么写啊

2021-10-15 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 09:55

同学你好 这个不是你们的收入吗

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快账用户2978 追问 2021-10-15 09:59

是我们收入,但是我们收到学校的钱又几乎全部发第三个人了

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快账用户2978 追问 2021-10-15 10:00

那我付给第三方钱, 借方:其他应付款 还是其他业务成本呢

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齐红老师 解答 2021-10-15 10:10

第三个人给你开发票吗

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快账用户2978 追问 2021-10-15 10:10

开了,他前期开的科目是蔬菜

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快账用户2978 追问 2021-10-15 10:12

如果我让他后期开服务,那我的会计分录又是怎样的呢

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齐红老师 解答 2021-10-15 10:12

那你计入成本就行了哦

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快账用户2978 追问 2021-10-15 10:13

开的蔬菜,那我要弄成库存商品转成本 还是其他应付款直接转成本

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齐红老师 解答 2021-10-15 10:24

同学你好 直接计入主营业务成本就行了

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快账用户2978 追问 2021-10-15 10:24

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-15 10:33

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个不是你们的收入吗
2021-10-15
同学,你好 没有实际业务实质的交易,会被认为是虚假交易,如果被税务局查到,会认为是虚假开票的
2021-01-22
同学你好、 不是有打款记录吗
2020-11-27
同学你好 这个可以的哦
2022-12-08
借应收账款贷主营业务收入应交税费,替你们发了工资,借应付职工薪酬工资贷应收账款借主营业务成本贷应付职工薪酬就可以的。
2021-10-08
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