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老师我们企业是一个生产企业,但是这个月做了一笔代加工业务,材料都是客服自己出的,运到我们公司后我们生产成产品?请问老师这比业务现在已经结束了,我们该怎么结转成本?分录怎么写?

2021-10-14 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 15:20

你好 ;   你们意思就是受托加工只是收取加工费嘛  。  对方出主材是吗   

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快账用户5001 追问 2021-10-14 15:21

对的老师

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快账用户5001 追问 2021-10-14 15:23

我们正常是材料、人工、制造费用转到生产成本让后完工时转到库存商品,销售时结转成本

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快账用户5001 追问 2021-10-14 15:23

现在这个只收取加工费,还要同过生产成本结转吗?

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:28

收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时: 确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)。

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快账用户5001 追问 2021-10-14 15:31

借贷受托加工物资分录是不是不需要录入账上?

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:36

 你好 ;  看我上面分录 。 这个不单独做了   

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快账用户5001 追问 2021-10-14 15:38

借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)。老师这都是账外做的吧

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:45

 你好 ;      是的 这些都是外账的分录 上面我写了。 你看看  

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