您好,现在可以不抵扣,但是尽量期间靠前的认证抵扣了,在做福利费
老师,请教一下,收到的专票可以一直不抵扣吗?因为是买的餐具全部做了福利费,一直不抵扣有关系吗?
老师好,本月有一张福利专票做了不抵扣勾选。有没有什么不抵扣勾选统计表的?还是直接在认证平台上做过不抵扣勾选就可以不管了?谢谢
你好,老师请问我们有个专票是福利性质的 不可以抵扣 这个做账税额直接做到费用里面吗
老师,请问公司买了房子收到一张专票,一次抵扣不完的,可以下次接着抵扣吗?
老师,请问一般纳税人收到招待费类专票,不抵扣,可以直接全部入费用吗
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
老师,您好!因为我们还没有收入,也都抵扣不了,我收到这样子的专票就直接全部做在福利费里面了,不打算抵扣,这样子操作可以吗?
您可以这样,但是没收入你可以抵扣了,转出的啊,因为福利费本身认证了也不能抵扣的
哦哦,谢谢老师,因为我们里面5月份才成立的公司,还没有收入,收到的专票,我也全都留起来,没有去勾选认证,就做了应交税费—待认证进项税额,然后不能抵扣进项的专票,我就直接将税额做在了费用里面,老师,我这样子操作可行吗?
哦哦,谢谢老师,因为我们里面5月份才成立的公司,还没有收入,收到的专票,我也全都留起来,没有去勾选认证,就做了应交税费——应交增值税(待认证进项税额),然后不能抵扣进项的专票,我就直接将税额做在了费用里面,老师,我这样子操作可行吗?
是的,你说的这两步都是对的