你好 ; 借其他应付款 或者预付账款贷银行存款 ; 按月来分摊 :借 管理费用-宽带费 或者办公费 贷 其他应付款 或者预付账款
你好,感谢您的回答。1和3我大概明白了,其中第2个问题:我已经和第三方公司确认了,是有这种不带票话费代充业务,因为他们公司申请了代付代缴差额报税,所以他们收了我公对公转给他们钱是可以不给我开票的。我的问题是那我该怎么做账呢,上家不给我开票,下家又是国际公司不要票,我也不给他开票,如何处理这个问题呢
你好,我们付给电信公司18000,是1年的宽带费,对方一次性给我们开出来了,请问如何记账呢,借贷方,详细点谢谢
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
老师我想问一下我们分内账外账,现在有一笔业务对方给我们开了20万的增值税发票,这个是我们找人开的,从对公账户把钱支付去了,对方把税点扣了把钱给我们打到内账的个人卡里了,这个税费在内账里如何记账呢? 借:管理费用,贷:不知道怎么入账了,请老师帮忙给看一下!
请问,当月开票的货款,当月收到钱,科目是不是可以不用 写应收账款,直接做银行存款 就可以吧?
去年一整年一年的员工福利一分也没有这种合适吗?
老师,工商年报中,社保缴费基数是只有单位部分?还是单位部分加上个人部分基数?
24年11月开的票,25年4月才付款,这张票还可以用吗?(普票,此票未做任何的入账和抵扣处理)
老师:请问放弃利息声明时,为什么每一笔时间都要卡在每一笔借款的后一笔 视为收入 是什么意思?
老师,这个要怎么开票和做账呢,出租设备并提供服务,可以按技术服务开票吗
请问老师 有个达人2024年成本不给我们开发票了,他们是开发票6个点, 想直接给我把税点钱转到对公账户,那我们是小微企业,变成10个点了?从账上调出交5个点,到对公账户变营业外收入了还得交5个点。这样对吗?
老师好,我怎么这个页面找不到了,在哪里找的呢
企税申报营业收入,营业成本,管理费比上年变动50%会引起税务稽查
老师你好,环保行业一般纳税人增值税可以享受1%吗
不应该直接记到长期待摊费用吗,后期一个月一月的冲掉
你好 ; 一年以上的走长期待摊费用; 你一年内的用其他应付款或者预付账款