你好 ; 借其他应付款 或者预付账款贷银行存款 ; 按月来分摊 :借 管理费用-宽带费 或者办公费 贷 其他应付款 或者预付账款
你好,感谢您的回答。1和3我大概明白了,其中第2个问题:我已经和第三方公司确认了,是有这种不带票话费代充业务,因为他们公司申请了代付代缴差额报税,所以他们收了我公对公转给他们钱是可以不给我开票的。我的问题是那我该怎么做账呢,上家不给我开票,下家又是国际公司不要票,我也不给他开票,如何处理这个问题呢
你好,我们付给电信公司18000,是1年的宽带费,对方一次性给我们开出来了,请问如何记账呢,借贷方,详细点谢谢
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
不应该直接记到长期待摊费用吗,后期一个月一月的冲掉
你好 ; 一年以上的走长期待摊费用; 你一年内的用其他应付款或者预付账款