你好 借 应收 贷收入 应交税费
老师,您好,从对公账户中转帐出去给其他的物流公司,然后他再把我们转出去的钱缴关税,他公司只给我们税单,让我拿税单做帐,不给开那笔发票,请问这个怎么处理?
老师好,其他单位从我们公司公户转个帐,我们给对方开了税票这个怎么做账务处理?
你好老师,我们单位从个体户那买材料,钱转给他们个人了他们对公户没开通,转给个人可以吗合理吗
老师我们销售产品对方从个人户转到我们公司公户了,然后后期我们让聪对方公户转到我们公司账户,回来转回去是得原路退给那个个人户吧,对方说給我们一个其他个人户,这种情况该怎么做账处理呢
郭老师我们销售产品对方从个人户转到我们公司公户了,然后后期我们让从对方公户转到我们公司账户,个人户转过来的转回去是得原路退给那个个人户吧,对方说給我们一个其他个人户,这种情况该怎么做账处理呢
自然人电子税务局申报个税本期累计收入不可小于上期累计收入与本期之和,怎么修改
我们对私实际应收90000元货款,客户对公转106000块,我们开票,收10个点税,对私退回,应该退多少
客户打公款106000元含10%的税点,实际货款是90000元,应该退多少给客户
老师,小企业会计准则,补计去年的费用必须要用利润分配吗?直接记入当期不行吗?
银行承兑转让失败提示业务接收方的企业未报备或业务办理渠道、机构代码、或银行账号填写错误
老师好,汇算清缴适用怎么没有小企业会计制度,有个小企业会计准则,老师我们是执行的小企业会计制度。还有麻烦老师说一下25年汇算清缴和24年哪些重要变化吧?
期末结转余额借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ,为什么是借方呢,借方不是减少吗,可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么(不是更正24.12月财务报表,是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改,直接修改上年年末余额)改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整,这样可以么
借资产减值准备负数,贷信用减值损失负数,这个分录是什么意思
老师好,就是这样的两张单据
老师好,就是这样的两张单据
老师好,你帮我看下
。你给对方开发票了,这个业务对吗?你收到钱了吗?
老师好,其他单位开不了税票从我们公户走个账,第二张是转入公司公户,我们给对方开了税票,在有公户转给个人
借银行存款贷其他业务收入应交税费。 你转给对方是啥钱?
。你开发票就是我给你写的这个分录。
用途写的招待费
你单位支出招待 费 借管理费用 贷银行
老师好,就做两笔分录对吧!
是的二个业务就是二个分录
好的,谢谢老师!
你好 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!