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9月份收到的发票,但是为付款,那么入账时间先把发票入账,后期付款时再冲销这边钱吗?还是9月份的发票等到10月份付款时再一起在10月份入账好呢?

2021-10-14 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-14 10:05

你好 ; 你实际业务是什么 ; 描述下这样好判断科目 ; 几月付款 几月收到发票这样好判断下

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快账用户8425 追问 2021-10-14 10:06

办公室装修的广告设计服务费用,9月份8日对方已开出发票,估计是在10月份要付款

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:11

你好 ;     那么你就    9月实际也产生了这个费用了。 你做:借费用 贷  其他应付款 ; 10月 借其他应付款贷银行存款;   

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你好 ; 你实际业务是什么 ; 描述下这样好判断科目 ; 几月付款 几月收到发票这样好判断下
2021-10-14
您好!可以12月份计入费用冲减其他应付款的。
2021-01-12
你们这个货物几时到的公司,先付款可以先做应付账款
2019-12-29
可以的。你可以在10月份将3月份的普通发票记账,同时冲减之前记录的预付账款。这样做可以保证账务的准确性和完整性。只要确保相关的凭证和记录都齐全,这种处理方式是合理的。
2024-11-09
可以的。3月份开的普通发票如果在10月份才打印出来,可以在10月份的账务处理中进行冲减预付账款的操作。具体就是在10月份将该笔费用确认入账,并相应减少预付账款的余额。这样做可以保证账务的准确性和完整性。
2024-11-09
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