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您好,我们是快递公司。我们有个业务平台,所有的业务往来都在平台体现。我们平台充值10000,要把钱打到总部对公账户,总部再把钱转到业务平台中。这个分录怎么做。

2021-10-14 05:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 05:58

您好,你是站在哪个角度做账呢?

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快账用户8297 追问 2021-10-14 06:05

我们是一级加盟商,把钱转给总部是不是:借:预付,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-10-14 06:07

转给总部的什么钱呢?总部给你们开票吗?

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快账用户8297 追问 2021-10-14 06:09

给系统充值的钱。总部给我们开票,但不是按转款金额开,是按实际业务发生额开票

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齐红老师 解答 2021-10-14 06:10

可以,先记入预付账款,发票来了再冲销预付账款

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快账用户8297 追问 2021-10-14 06:14

我们是互相开票的,我们给总部派件,总部给我们派件费。总部给我们派费我们做预收账款吗?

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齐红老师 解答 2021-10-14 06:15

对,记入到预收账款里面

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快账用户8297 追问 2021-10-14 06:17

跟总部挂预收预付两个科目吗?能不能挂一个应收款项这个科目?

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齐红老师 解答 2021-10-14 06:18

建议还是记在两个科目,这样清楚

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快账用户8297 追问 2021-10-14 06:18

那总部的预收预付科目可以冲减吗?

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齐红老师 解答 2021-10-14 06:19

不冲减,都是分别核算的

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您好,你是站在哪个角度做账呢?
2021-10-14
同学你好 如果还归还计入往来。 支出不归还,计入费用 收入不归还,计入营业外收入
2022-11-02
我们公账扣了电费怎么做分录? 【回复 借:主营业务成本/其他业务成本 贷:银行存款】 等我们收到平台的款了又是怎么做分录? 【回复 借:银行存款 贷:应收账款】
2023-02-22
同学你好,首先充值 借:其他应收款-第三方平台 财务费用(手续费) 贷:银行存款,这个税费是哪些呢? 收款到账 借:银行存款 销售费用(佣金)财务费用(手续费) 贷:合同负债 后面确认收入的时候 借:合同负债 贷:主营业务收入,应交税费等
2023-09-21
你好,你最好让对方给你写个情况说明,证明这个账户确实是他们的一个公司或者个体户正常用的账户,这样你放心一些。
2022-08-29
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