情形一指的是乙公司直接向银行支付了票据款,那么甲公司和银行两清了,同时和乙公司也两清了。情形二指的是乙公司没有向银行支付票据款,那甲公司贴现的借款就需要偿还给银行,需要减少银行存款,此外,甲公司和乙公司也没有两清,但是票据已经到期,所以需要减少票据,但是要增加对乙公司的应收款
老师这个题我不太懂,麻烦老师详细解答一下
老师好,这个第三题我看不太懂,麻烦您解读一下
老师。您好。这个题目第三问看不太懂。麻烦您详细解说下。
这第二个分录我看不懂 麻烦老师详细讲解下
这第二个分录我看不懂 麻烦老师详细讲解下
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师。那情形一支付,为什么不是贷银行存款??
因为不需要甲公司支付,相当于是乙公司替甲公司支付给了银行,甲方和银行自己乙方同时两清
恩。谢谢老师。
不用谢,祝你学习顺利