这些费用通常都是不开发票的,如果说你已经取得了上牌的这些进项发票的话,你就直接按照销售汽车把那个费用加在里面。
各位老师们 我们是卖牵引车的4S店,厂家放了很多库存车在我们公司(实际上不属于我们的车,等客户选好车了,我们给客户开销项,厂家给我们开进项票)因为各个经销商来回调拨车辆,路上我们申请临时牌照,发生的高速费票 所得税前能扣除吗?
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
老师。我公司是汽车4S店。客户的车的GPS和上牌费用和上牌加油费要怎么开给客户(我公司已收取进项发票)?开价外费用吗?
老师好,有个问题咨询一下,我们是汽车4S店,会收取客户800元的上牌费,代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360(车管所或者上牌代办公司开具的普票)。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录,收客户上牌费时:借:现金/银行800 贷:其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时:借:其他应付款-上牌费-客户名800 贷:现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是,这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票,那我这进项税该怎么入账
老师,咨询一个问题,就是4s店销售车辆,除整车外还包含上户,加装精品等业务。公司与客户签合同写的是一个总体价格,对车价,上户,精品具体金额未做明确规定,仅备注包含这些费用项目。公司上户,加装业务是外包出去的。开票给客户仅开了车价部分,对上户等其他费用未开具,而是让代办上户方开票时抬头直接开客户名字,4s店取得这部分发票复印件做代收代付冲抵客户往来款,剩下的往来再确认无票收入。这种操作有什么税务风险呢?
公司不经营没有销售,车子还在开,保险费要抵扣吗?
实收资本的印花税是次年1月交吗
老师,小规模公司销售时增值税如何入账,缴纳时如何做分录?
老师,代理记账公司年度备案是应该从财政用户登录进去还是企业用户登录进去呀,我以前都是从财政用户登录进去的
补缴23年股权转让的投资收益,一部分税款,一部分滞纳金,怎么做账?需要用以前年度损益么?是不是所得税费用和营业外支出?
老师,我想问一下,土地使用权出让契税我应该做什么科目,还有契税的滞纳金
老师是一年累计开票金额超过五百万就自动变成一般纳税人吗?那么总资产达到多少也会变成一般纳税人呢
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,每个月支付300元的代账费,还需要开发票入账么,收据可以不
老师,我司抖音图文费每月1200,请问计入管理费用-广宣费?还是销售费用-推广费?
什么费用加里面?我是要把这些开给客户
开价外费用不合规吗?
没有价位费用这个项目就是说,你只能把这个金额加到你销售汽车的那个价款里面,一起去看。
就比如说你价位费用1000块钱,你那个车1万块钱,你就开一万一,销售汽车的价格一万一。
也就是说这些要交购置税?加到汽车价格那里要交购置税呀
对的就是这个意思,开票的话是没有价位费用这个项目的。
不想交购置税呢
是后面补的,客户要求补发票
你看一下你就按照相关的代办服务费开支。
我不是要开支。我要开票
像GPS是按揭银行的呀,不是我车辆的成本
所以要开给客户
这些你都不开票的,但是你取得了成本票,那么客户找你开票,这个就是正常的,你就只能开服务费。
哦,开服务费,开票内容写什么呢
可以按照现代服务代办服务开具。
老师,如果开价外费用开多了,不好是吗?
太多了,税务系统会预警的。
车辆发票金额比例多少以为比较安全
价外费用
这个没有一个固定的比例。这个可以参考你同行业或者是你实际收取的价位、费用和销售的比例来确定。