那你这个除了应交税费错误,肯定还有其他科目错误,要不然你之前的暂停不了,你把另外一个错误的科目找出来,然后再对应调整。
去年12月份,我收到了普通发票,我做了应交税费这个科目,而且我结转的未交增值还抵扣了这笔,计提的附加税也错了,现在需要调整,怎么调整
老师,我想问下,因为我7月的时候开了一张负数发票,是冲减去年10月的发票,但现在发现去年12月的时候已经做了一笔税金减免,所以这次在做分录的时候这笔增值税也就将7月开的一张增值税专票上的增值税税额给抵掉了,账上就没有需要交的增值税了,但实际上这笔专票我是要交增值税的。这个我需要怎么处理?
老师,去年10-12月有一笔未交增值税16元,在今年年初的时候没有加到系统上去,现在做回单,发现1月缴纳10-12的增值税,账上未交增值税这个科目余额是0,现在要怎么做才能调整好
老师,我想调增去年的收入,就是有一笔收入本来是去年的,但是发票今年1月开的,想在所得税汇算清缴时候调整,但是我去年12月增值税报表没有体现这笔收入,能怎么调整呢
老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0,还剩一个应交增值税未交增值税有余额,是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗?现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。
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