您好,借:管理费用-保安费用
保安公司给我们开发票,开不出来保安服务费,只能开安全服务费,这样可以吗?
我们公司是保安押运公司,我们给银行提供保安人员,保安人员是我们公司的员工,我们给保安人员发工资,交社保,银行给我们支付服务费,这个可以有用差额计征吗?
公司付保安公司保安服务费,给我们开发票,请问我们计入哪个科目?
付给保安公司的保安服务费计入哪里呀
公司保安属于安保公司,安保公司每月给我们开发票,我们把钱付给安保公司,由他们给保安发工资,我们老板另外每月给保安100元补助,这个补助如何入账?
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我们自己员工计入了管理费用-员工工资,那这保安费计入这个好不?还是尽量分开呀?分开有什么好处吗?
您好,是公司的员工就计入工资,不是的,是外派的就是计入保安费
老师请问这保安费还用计提吗?
如果计提如何做?
您好,是9月结算8月的吗?不是当月发的吗
9月发8月的,不是当月发当月的
您好,借:管理费用-保安费 贷:应付账款-暂估
老师计提时为啥不直接贷:应付账款-具体保安公司名字,而是暂估呀?
您好,因为还没收到发票呢。只能先暂估