你好,直接选择不抵扣,勾选这个选项,然后价税合计做福利费里面就可以的。
收到用于福利的专票,问一下老师要不要认证?是认证了在转出吗?还是直接不认证
老师,请问一下公司购买中秋节月饼给员工的福利,是专用发票,我司是一般纳税人,要不要认证发票还是不要认证比较好
老师,购买福利给员工并收到的专用发票要不要在认证平台认证并做转出分录?
老师,我公司收到专票,但是买的东西是用于员工福利,那我不能抵扣增值税,我需要做什么处理?需要认证后在转出,还是说不用认证就做账就好
老师您好,关于员工福利费不能抵扣认证的进项发票,是直接附在福利费凭证后面全部做入费用是吗?要不要先认证再做进项税额转出呢?
老师问题请教一下,就是个人独资企业投资人是a,营业执照的负责人是B,那么申报经营所得税是A,还是B呢
老师、个体工商户申报经营所得提示申报失败:生产经营B表——该纳税人已申报生产经营B表,不允许继续申报或更正A表】。怎么申报
老师,今天我这个月就报了增值税,季报企业所得税,财务报表。我更改了12月的报表,财务报表年报就报了呢?,没搞懂
老师,出售固定资产有出售价格规定吗?比如固定资产10万,已经折旧了3万,我按多少出售有规定吗
房产中介费客户是个人不要发票,是对应个人信息开票还是做无票收入申报好呢?
老师,我们去年4季度有两笔税是跨省预缴到外地的,但是税种核定没有印花税当时没缴纳印花税,如果我这季度补缴的话还是预缴到外地吗,还是在本地电子税务局补缴就行啊
之前结清的账款要进行退回,新账套没有这笔业务,冲红要把之前的业务写一下再冲红吗?
过了税期还能更改财务报表吗
这种银行承兑汇票应该如何做分录?跟打款一样做支出吗?
老师您好,公司在年中的建账的话直接按余额表建账就行吗,这样报表里的期初余额是不是就是建账时填的数值,跟企业实际的年初余额是不是就不同了啊
老师,那在申报表的附表2中也不用填写转出金额吗?
你好是的,不需要填写,不需要申报。
老师,我记得以前是要先认证后转出的吧。从什么时候起开始变成直接不抵扣就行了?
你好,自从升级之后出来一个不抵扣勾选的选项就可以这么做。
老师,建筑施工企业老项目收到专票是不是也如同上面处理?
对的是的,简易计税的都可以这么做。