您好 在勾选平台勾选认证之后附表二还需要填写 进项大于销项在增值税申报表主表 自动带入数据 留抵
老师你好纯外贸企业填增值税申报表二进项在认证平台勾选的是退税勾选要不要填在表二,填在表二的哪里?
抵扣飞机票火车票的进项税时在附表二中怎么填写?需要在增值税确认平台进行认证勾选吗?
老师,我是新手上路,进项大于销项在增值税申报表主表需要填写吗?在勾选平台勾选认证之后附表二还需要填写吗?
之前取得的进项票,然后冲红了,这个需要做进项税额转出是吧,需要在勾选平台操作吗,还是在填写申报表的时候填写这一部分
老师,我现在在勾选平台勾选确认的进项税额,都会在增值税纳税申报表的附表二的第二行里体现,但是我有个疑问,海关缴款也是在勾选平台勾选确认的,但是我看见附表二的第五行是单独的统计海关缴款书,那我就不明白了。难道海关缴款书勾选认证了之后不体现在第二行里,而是要手动填写在第五行里吗????
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
就不能填写任何数据?对吗?
直接保存申报就可以了,对吗?然后在回到开票系统反写,才可以购买发票?
可以自己手工填写数据的啊 数据核对无误后 直接保存申报就可以 然后再回到开票系统反写,才可以购买发票
销项大于进项,主表也是一样自动获取数据?就不用在天别的,直接保存申报可以吗?
销项大于进项,主表也是一样自动获取数据 不用再填直接保存申报可以