你好,进项是你取得的专用发票,京东是一个平台,你开给京东的是推广服务费没有错,京东在销售时会开给用户销售货物发票。进项是与销项一致是不错,但是你们是真实的业务,这就没有问题,可以把京东的销售订单 做为附件
老师你好,广告服务的公司,进项票收到的是广告服务,销项开出去的是信息服务费,我们开出去的信息服务费销项和进项可不可以作为广告服务的收入减去上游给我们开的广告发布费的差作为文化事业税的算税标准,比如7月份我开的是5万信息服务费的销项,我取得的是广告发布费3万的进项和信息服务费1万的进项,文化事业建设税=5-3-1=1×3%=0.03对吗?就是说进项和销项的开票项目不一致,业务内容是相同的都是广告服务方面的,就可以进行文化事业建设税的收入支出抵减嘛?
老师 我们在京东 开了一个平台 是卖大米的 我们给京东开的销售专票 是推广费 没有进项发票推广费
老师 我们平台是在京东卖大米的。 我们公司的进项发票包括大米 发票 快递发票 包装袋发票 这三者之间有比例么
老师 我们公司在京东卖大米的 我们给我平台开的发票内容是推广费 服务费 而我们的进项发票是大米 快递费 没有推广费的进项发票 会计说不能开销项发票服务费 怕平台查 进项是啥 销项也必须是啥 是这样的么
老师 公司卖给顾客大米12.8元五斤 顾客花1元 平台补贴11.8 这样我们就需要开给平台发票 推广费 这样公司计算收入是按开给平台的推广费计算 还是按营业额计算
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师 那我们的收入 是按平台统计的营业额入账 还是按开给平台的推广服务费入账
你好,你们的收入是按收到的平台的销售额入账,开给平台的推广费是平台的收入,是你们的成本费用
老师 对方开给我们的是成本票 我们开给对方的都是销售票子
我们开给平台 也是销售发票啊
你好,不好意思,说反了。你们为什么要给平台开票呢,你们与平台结算是平台收款吧
老师 公司卖给顾客大米12.8元五斤 顾客花1元 平台补贴11.8 这样我们就需要开给平台发票 推广费
最终 平台返给我们货款还是12.8
老师 帮忙简答一下
你好,刚才有点忙,不好意思。那就是你们现在已经按12.8开给了京东,开的发票内容是业务推广费
老师 我们算收入是无票收入 按营业额计算的 开给平台的专票也得交税 不是重复交税了么
你好,收入不管有没有开票都要缴税的,不存在重复交税。开给平台的就是销售额。只是你们与平台的合同是怎么签的,如果是签的销售合同,就不能开推广费发票。