咨询
Q

公司收到工程款一百五十万,同时开具了发票,当时记账分录为: 借:银行存款1500000元 贷:应交税费-应交增值税 -销项税额123853.21元 贷:主营业务收入1376146.79元 一个星期后,这张发票需要冲红,请问这张冲红发票我该如何做账?

2021-10-10 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-10 18:01

你好,这笔款不要退回去的话,借应交税费-应交增值税销项税额,主营业务收入,贷应收账款

头像
快账用户2371 追问 2021-10-10 18:02

这样不是应收账款一直有余额?

头像
齐红老师 解答 2021-10-10 18:04

你下次开发票再冲应收账款就可以啦,你是这个工程不要开发票吗

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这笔款不要退回去的话,借应交税费-应交增值税销项税额,主营业务收入,贷应收账款
2021-10-10
同学你好 发票冲红,发票开错的话只做销项税额对冲就行,如果是退款才需要冲销收税入 借:应交税费-应交增值税-销项税82568.81 贷:其他应付款 82568.81 开岀正确发票时 借:其他应付款 82568.81 贷:应交税费-应交增值税-销项税82568.81
2021-09-08
如果不能修改汇算清交的话,直接上面的分录不变,金额是负数来做。
2021-05-08
 你好; 你红冲了之后; 那么你红冲后    应该是税额会负数的; 你 冲的金额比你   开的 税额金额大的 ;  你会 借方有余额的   
2023-01-13
你好,17%的发票是怎么开出来的?现在都开不了17%的蓝字发票,分录也是正确的,红冲分录直接在红冲的当月冲减当月的蓝字分录
2020-08-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×