你好,合并计入报个税当然可以,但是估计个税是很高的
老师,老板 和单位签的私车公用的协议一个月的 租赁费是500 然后汽油过路费报销 那么一个月500是不用交增值税的吧 ,老板前几个月没有去税务局代开发票,可以年底一起开具吗
单位没车,老板车子给单位用。所有加油,过路费报销。我可以做个私车公用合同,并入工资里一起申报个税可以吗?不去税务代开发票这样税务是否有风险?
老师 关于私车公用问题。新开办企业,老板的车,因为一直都是公司在用,比如去买材料、办公用品、接客户,所以想签订私车公用合同,报销有关油费、过路费、停车费,这租车的租金能和工资一起发放,计入个人所得税?还是说一定要去税务局代开发票?如果每月租金低于500元,可以用收据入账?汇算清缴需要调增吗?
老师,是这样的,我单位有一个员工私车公用,没有签过租赁协议,去出差,车的油费及过路费从公司报销,不税前扣除这样可以吗?
单位员工的车辆,提供给公司出差用,签订了租赁合同,约定租金一个月500,放入工资里发放,想问下车辆的维修费和保养费可以税前扣除吗?平时只给报销过过路费和加油费
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
我让老板去代开,他嫌麻烦。我是做工资里,加入了一项,私车公用补助1000元每月。是否有税务风险?
你好,如果金额不是特别大,一年不超过5万元的没有问题。但是个税会很高的