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.甲公司存货采用实际成本核算,2019年10月发生的部分业务如下: (1) 8日从A公司购入原材料一批,增值税专用发票注明金额10 500元,税额1365元;运费专用发票注明金额700元,税额91元,款项已付,材料尚未到达。 (2) 10日从B公司购入原材料100吨,单价600元,增值税专用发票注明金额60000元,税额780元,公司开出商业汇票,材料尚未到达。 (3)15日从B公司所购原材料验收入库。 (4) 18日从C公司购买原材料一批,增值税专用发票注明金额20000元,税额为2600元。(按双方合同规定华联公司6月份已预付20%的货款(不含税),余款交货时一次付清)现货已到并验收入库,余款付清。 (5) 23日收到D公司发来的原材料一批,发票等凭证未到公司,这批材料的估计价值20 000元。 (6)31日仍未收到D公司的购货结算凭证。 要求:采用实际成本法编制甲公司9月份与上述业务有关的会计分录。

2021-10-10 14:01
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齐红老师

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2021-10-10 14:21

借,在途物资11200 应交税费万1365+91 贷,银行存款 借,在途物资60000 应交税费780 贷,应付票据 借,原材料60000 贷,在途物资60000 借,原材料20000应交税费2600 贷,预付账款5200 银行存款22600-5200 不处理 借,原材料20000 贷,应付账款~暂估应付款

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