同学你好,200万的增值税确实是如你所说那样计算的,另外小规模纳税人城建税和教育费附加可以按50%减半征收
公司筹建期定的小规模纳税人。现在每个月销售收入快100万了。需要升一般纳税人了。7月到9月季度销售快200完了。全部都是无发票的销售收入?按收到的货款/(1+1%)算出来的主营业务收入。以主营业务收入的1%申报增值税?200万的无票收入附加税还有享受减免政策吗?
老师好,我公司是小规模纳税人,今年1月至6月的销售收入,一直没有开具发票,但是每个月都做了收入的,,借:应收帐款,贷:主营业务收入,8月份开具了销售发票,(6个月的销售收入发票),我想咨询的是,这发票我怎么处理呢?需要做分录吗?
老师,您好!请问总公司是一般纳税人,但是分公司是小规模纳税人。两个公司增值税分开申报的,企业所得税合并核算申报,但是做账是一个账套因为总公司主营业务收入中有两个随征项目是和主营业务一起开票进营业外收入的。现在分公司享受到月销售额10万以下(含本数)的增值税小规模纳税人免征增值税。那么请问在每个季度末申报总公司增值税时候,这笔免征税款已进入账套内的营业外收入核算是否要与两笔营业外收入一起进行增值税申报?
(小规模纳税人)销售产品取得收入 ,(不含税)收入计主营业务收入,税费计应交增值税,等到季度末增值税申报,如果按照税收政策享受减免,不需要交增值税,那原来应交增值税转回,这笔钱是不是计入其他业务收入?本来要交的税,不用交了,可以算做是企业的额外收入吗
一家餐饮公司,为按月申报的增值税小规模纳税人,2023 年9 月 5 日为客户开具了 2 万元的 3%征收率增值税普通发票。9月实际月销售额为 15 万元,均为 3%征收率的销售收入,因公司客户为个人,无法收回已开具发票,还能否享受 3%征收率销售收入减按 1%征收率征收增值税政策?
以开票金额申报印花税,没有合同,会有风险提示吗
所有者权益为负,弥补后还有利润如何调财务报表
请问老师,企业所得税年报那个收入支出明细表是勾选的,可以不填不?不填会有啥后果?
通过纳税人自查补正缴纳的增值税和附税,怎么做分录?好几年好几个月,别人开运费备注我们公司的车牌,税务局让我们补交的增值税
老师,您好!想在公司前台放一个开票二给码,这个码在电子税务局能申请吗?
老师,公司换财务软件了,从用友换到快账,已经倒完账了,我需要核对哪些数据呢?看数据是否全部导入了?
老师,已付款未开票的分录怎么写
小规模按开票收入金额申报印花税,申报缴纳了税款,没有买卖合同,有什么影响
老师,24年、25年中级会计的电子版教材(pdf版本)有吗?能给发一下吗?
企业所得税汇算清缴填的表,按照默认勾选的表填写的可以吗?还是自己再勾选一下其他的表?
无发票也能享受减半政策?
这个跟开不开发票无关的,都可以享受税收优惠政策,税务局看的是你申报了多少收入,而不是看你开票收入是多少。