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想问一下开了发票但是没有成本票,那么我先确认收入,然后根据含税价的95%,估算一个成本结转成本,成本也是含税价,这样可以吗?

2021-10-09 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 07:58

同学你好 这个进项可以抵扣的暂估 成本时用不含税价

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快账用户4655 追问 2021-10-09 08:00

老师,我是小规模可以这样吗? 这个进项可以抵扣的暂估 成本时用不含税价,这句我也确实没看懂

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齐红老师 解答 2021-10-09 08:03

小规模暂估直接按含税金额 如果进项是可以抵扣的那你暂估的时候就暂估不含税的成本金额

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快账用户4655 追问 2021-10-09 08:03

因为我考虑小规模买进来也是含税价买进来的,所以结转成本应该也是含税价出去,所以直接卖出去的含税的公允价值✖️95%就可以了

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快账用户4655 追问 2021-10-09 08:04

小规模暂估直接按含税金额 老师,所以我想的是对的对吧?

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齐红老师 解答 2021-10-09 08:05

嗯 你是小规模直接按照含税的金额暂估

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快账用户4655 追问 2021-10-09 08:06

我没有库存商品 所以结转了成本我还要写 借:库存商品 贷,应付账款~暂估 数和结转的成本一样就行 对不?

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齐红老师 解答 2021-10-09 08:10

对的 这样暂估做分录的

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快账用户4655 追问 2021-10-09 08:12

老师,年底之前拿回成本票来了,我咋办?首先 借,库存商品 贷,应付账款~暂估 我冲掉,写成正确的对吧?

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齐红老师 解答 2021-10-09 08:19

之前暂估的原分录负数红冲

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快账用户4655 追问 2021-10-09 08:20

借,库存商品 贷,应付账款~暂估 负数红冲 然后在写个正确的对吗?

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齐红老师 解答 2021-10-09 08:22

对的 就是这样做分录的

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同学你好 这个进项可以抵扣的暂估 成本时用不含税价
2021-10-09
你下一个月收到发票的时候,把之前的账估冲掉,然后按发票入账就行了。
2022-01-08
同学你好 还没有发票都是这样的 有发票之后就可以红冲暂估的 按照发票结转
2021-04-13
你好,结转成本肯定是按照你的说的这么合适,毕竟是已经销售的产品。
2025-04-16
你好; 一次性补做收入 和结转成本哈; 不能 慢慢去调整; 之前也有类似的情况。 有的学员按你说的操作; 被税务局稽查到了罚款了。 你最好是注意下 ;建议按我说的 处理哈
2022-05-09
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