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发放职工过节费,账务如下有问题吗? 借:管理费用-职工薪酬-过节费3000 贷:应付职工工资-补贴3000 借:应付职工工资-补贴3000 贷:银行存款3000

2021-10-08 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 21:02

你好 二级科目都改成职工福利费

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快账用户9303 追问 2021-10-08 21:13

就是同时计提、发放是可以的对吗?

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齐红老师 解答 2021-10-08 21:14

你好 对的 是这么做的

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相关问题讨论
你好 二级科目都改成职工福利费
2021-10-08
你好! 借其他应付款3000 贷银行存款3000
2021-07-08
你的会计处理是正确的。计提时,按受益对象将工资和节假日补贴分别计入管理费用等成本费用科目与应付职工薪酬 - 工资、应付职工薪酬 - 福利费;发放时,借记应付职工薪酬下的工资和福利费,贷记银行存款。
2024-12-20
你好           没有发放就放着 应付职工薪酬贷方。  有钱了在发即可  
2021-03-18
你好,对的,你的理解是正确的
2021-05-29
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