你好,是的,你的理解是正确的
甘老师,请教一个问题,我公司是制造业,现有卖废料一批200块钱现金,但是那批废料早就领用过了,不在材料库里面了。销售时候也没开票。要怎么做账合适呢 我本来借库存现金,贷其他业务收入,但是他们觉得税的问题不好解决
老师您好请教一个问题,我公司是制造业,现有卖废料一批200块钱现金,但是那批废料早就领用过了,不在材料库里面了。销售时候也没开票。要怎么做账合适呢? 我本来借库存现金,贷其他业务收入,但是他们觉得税的问题不好解决
你好,老师,请教一下 我家是商贸公司,跟厂家进货的时候除了主材还定了一些证书框、展示桌、塑料桶等辅料。厂家跟主材一起开了发票。这些辅料不是用来销售的,是用来摆设在店面以及样板间的。当时因为发票全开在一起,直接全部进了库存商品。现在出库的话,是不是不需要开销项发票,直接借:销售费用、贷:库存商品。这样做可以吗?
你好老师,商业性质的一般纳税人,卖环保设备的,在做账的时候是不是就不需要领用材料,制造费用啥的那一套了吧。直接就是进货之后 销售就好了吧?
您好老师,请问单位一般纳税人户购进车辆,用了两年不用了,现在卖出去了,卖给个人,还需要开发票吗?我直接说吧,想用进项发票,但不想开具销项发票,可以吗?之前听一个朋友说,她就是这么操作的,求解谢谢老师
老师,个体户个税经营所得收入总额包括营业外收入吗
计算增值税时要踢除关税吗,
去年我们公司买了一个摩托车 现在是法人在骑 他查不到违章,他现在想转到自己名下,改怎么操作
各位老师,现在系统里看到1月有1份海关缴款书,稽核结果显示相符,核对申请状态显示未申请。 这个如果没有在 2 月份的申报期内抵扣 就不能再抵扣了? 意思是不能用了现在?
老师,请问员工离职,公司代个人交的社保费收不回来,要转入什么来平这个账
企业计提工资时, 借:管理费用5000 贷:应付职工薪酬5000 缴纳社保时 借:管理费用-社保费760 其他应收款-个人部分440 贷:银行存款1200 发工资时: 借:应付职工薪酬5000 贷:其他应收款450 银行存款4550 那我企业申报工资薪金所得时,工资那栏填5000还是填4550?
老师,我把公司的理财收益直接做到了投资收益的科目,汇算清缴时需要做纳税调整吗
老师 公司经过二手车卖了 我做了无票收入,但是入账是固定资产清理,那么 销售收入累计数 不吻合怎么处理,增值税纳税申报表多,实际账面少
老师好,想问一下,社保局给我们公司按人头返了笔留工培训补助款,请问笔钱入哪个科目
口腔门诊有些收入入了私帐,一部分入了公帐,还做了两套帐,请问这样子会有什么风险
那卖环保设备没啥优惠政策吧。
我所知道的是购买有,销售应该没有
好。做账就是 直接进的是库存商品吧,然后有管理费用做费用,然后直接出售 主营业务收入,结转成本 贷库存商品 对吧。
是的,你的理解是正确的
OK。那税负一般是多少?
税负没有统一规定,各地不一样