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你好!自来水厂租了一间营业厅,共给了房东7200(其中押金3600,3个月的租金3600)。出纳去税务局代房东开了普通发票,还交给税务局代开发票的税金300(我们承担),请问这些都应该怎么入账?

2021-10-08 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-08 15:01

你好; 税金部分:借营业外支出-税费支出贷银行存款 ; 租金 :借预付账款 其他应收款-押金 贷银行存款 ;按期分摊:借 管理费用-租赁费 贷预付账款

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快账用户2608 追问 2021-10-08 15:31

好的,3个月租期是9月到12月,是不是从9月这个月开始分摊?还是下个月分摊?

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齐红老师 解答 2021-10-08 15:35

你好 ;  是的。 从9月分摊的

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你好; 税金部分:借营业外支出-税费支出贷银行存款 ; 租金 :借预付账款 其他应收款-押金 贷银行存款 ;按期分摊:借 管理费用-租赁费 贷预付账款
2021-10-08
你好这个税金你们承担了吗
2021-10-08
您好,那您只能做营业外支出
2021-10-04
你好; 你承租方缴纳印花税即可 ; 其他税费都是个人房东缴纳即可 ; 不是你去缴纳哈   
2022-06-09
您好, 现在的做法是 上一个季度 借:管理费用(负数) 贷:银行存款(负数) 开了发票 借:管理费用(上个季度的数字) 贷:银行存款(上个季度的数字)
2021-03-30
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