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我们会司 是做建筑企业的,我们公司的进 项 与销 项 不能一一对应的,所以我在结转成本的时候,我是用销售 收入 ✘80来做成本结转的,但是这个是没有成本明细。所以我好担心啊!

2021-10-08 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 14:58

同学你好 成本可以暂估 汇算清缴之前来发票就行

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快账用户9150 追问 2021-10-08 15:07

问题我们家进项与销项大部分是对不上

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快账用户9150 追问 2021-10-08 15:08

比如买进来是的钢笔卖出去的是铅笔啊,这跟本就对不去,这样还要我怎么去下成本呢?

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齐红老师 解答 2021-10-08 15:15

同学你好 这个成本就是看你账上估了多少

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同学你好 成本可以暂估 汇算清缴之前来发票就行
2021-10-08
同学你好你有库存商品直接结转就可以 按照出库的数量
2022-04-19
您好,要对应的哦,这个对应是根据库存商品进项存来的,比如我们销售100万,这些是什么商品,在库存商品进项存里有对应的成本,这样去对应的,不是随便写的数据的哦
2024-10-10
你好,这个你不不做成本的话会要交所得税啊。
2024-11-21
您好 可以结转一个总收入然后成本分别结转明细
2021-12-30
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