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销货给XX客户100元,其中60元是公司的,40元是合伙人的,账与合伙人分开算,账如何做? 借:应收账款-XX客户 100 贷:主营业务收入 60 其他应付款-合伙人 40 收到该客户货款后, 借:银行存款 100 贷:应收账款-XX客户 支付合伙人款项时, 借:其他应付款-合伙人 40 贷:银行存款 40 这样有问题吗?

2021-10-08 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 12:49

你好,这个合伙人是你们股东?你们是有限公司吗?

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快账用户4812 追问 2021-10-08 12:51

不是工商登记的股东,可称为隐名股东吗?做内账反映清楚就行了,这样做账有问题吗?

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齐红老师 解答 2021-10-08 20:24

你要收款时借银行存款贷其他应付款

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你好,这个合伙人是你们股东?你们是有限公司吗?
2021-10-08
是的,可以这样账务处理的
2022-05-26
你好,第三个分录做反了。第四个也坐反了。
2023-06-16
同学你好,因为是别人挂靠的,你们公司开票,所以你不能按120万计入主营业务收入。你公司 做收入的金额应该只是挂靠的费用吧,如果是这样的话,应该借应收账款贷其他业务收入,贷其他应付款。
2021-10-20
可以的,这个可以,可以
2020-08-31
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