你好,开票是可以的,但是需要及时取得进项税额。
老师,一般纳税人当月开出的销项票,下个月拿回来进项票还可以抵扣上月开出的销项票吗?
我的进项票还没开进来,可以先开销项票吗?
进项票没回来,可以往出开销项票吗
没有进项可以开出销项发票吗
老是,请问,现在我们需要往出开煤炭发票了,目前没有进项,可以先开出去,当月往回补进项吗?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
那我开销项票的时候,怎么选择商品编码呢,可以跟进项票不一样吗
这个怎么开票,需要你看对方怎么签订合同,怎么协商的
不是,我是说商品大类怎么选择,可以跟进项票的大类不一样吗?
这个你自己选择,只要进项和销项能对对上解释就行。
也就是说,只要是同一个商品就行是吧,大类进项销项不一样也可以
对对对,就是这个意思。