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老师,提前预提工资,后面开票出去。这部分工资应该怎么处理呀?我10月开100万人工费,但是我不可能一个月就报90万工资。可能是1-9月份先发90万出去了。然后10月收入100万,直接就可以结转90万成本出去

2021-10-06 23:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-07 00:22

你好,预提费用当实际开票发生后,冲减你的预提费用!当期实际发生与预提有差异的!少提补提,多提冲减!

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你好,预提费用当实际开票发生后,冲减你的预提费用!当期实际发生与预提有差异的!少提补提,多提冲减!
2021-10-07
同学你好 对的 有收入再结转成本的
2021-04-10
1,你这里收入和成本配比,按申报工资结转并没问题 2,收入税法口径按开票处理,并没什么问题 如果实际完工早于开票应该是完工结算时做收入 3,没问题
2022-06-14
不需要那么麻烦 你可以暂估劳务成本入账 过几个月取得劳务的相应工资表了再调整
2020-06-15
你好,是的,是可以的。不过不能虚开发票。
2022-11-13
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