你好 这样分摊可以的
老师好,公司9月份银行支付房租和物业费共计4万元,日期2020.9.1-2021.2.28,款已付发票收到。公司财务做分录:支付 借:预提费用40000 贷:银行存款40000 分摊到每月 借:管理费用 6670 贷 预提费用6670 想问一下这样对吗?
老师,我们公司在筹建期。我把相关费用都进入到开办费,我只分了管理费用_差旅费,管理费用_福利费,其他我是这样写的分录借管理费用_开办费贷银行存款。这样做可以吗?这样都做了9个月了,我怕不对,下月财务经理要来检查,忐忑不安
你好,物业公司财务部买的柜子1700,现在按月都分摊到各项目可以吗?借管理费用-1期-综合费用,借管理费用-2期-综合费用,贷银行存款
老师现在筹开期的酒店,购买了2个速达库存软件站点,1500元/个,那单价没超过2000,这样的情况下,应该做到长期待摊费用还是无形资产里面呢? 是第一种分录还是第二种分录呢? 第一种: 借:长期待摊费用-开办费-财务软件 贷:银行存款 等到开业之后转 借:管理费用-财务软件 贷:长期待摊费用 第二种: 借:无形资产 贷:银行存款 下个月开始摊 借:管理费用-无形资产摊销-财务软件摊销 贷:累计摊销-财务软件摊销
老师 我想问一下 我们公司跟园区物业签了一个为期30年的 金融服务和人才培训服务等的服务类合同 一百来万。 款已付,发票已收 。 问:我是不是直接做 借:物业公司100 万 贷银行存款100万 借 :长期待摊费用 94万 进项 6万 贷 物业公司 每个月分摊 借 管理费用-服务费 袋 长期待摊费用 这样做对吗 ? 还是我需要做到无形资产呢
账面库存商品数量为零,但是结存金额为负数
老师,银行贷款报表怎么编制
汇算清缴时候营业外收入需要填表吗?还有营业外支出,是不是就填主表
汇算清缴时候税收滞纳金怎么填表
老师,用友NC往来抵消如何操作呀?
老师,税收滞纳金汇算清缴时候填那一栏?
老师,请问飞机票,火车票,水路客运发票,桥闸发票,航空,铁路 专票跟普票都可以抵扣是吗
这什么意思啊,都是商业汇票,付款期限最长不得超过 6 个月,后边又说了个提示付款期限,远期商业汇票的提示付款期限,自汇票到期日期 10 日,既付商业汇票的提示付款期限,自出票日起 1 个月
一家建筑劳务公司,2024年发生了40万的劳务工资,发放给这些劳务人员的工资在2024年公司都没有代扣代缴申报个税,这些人员有的做了两个月,有的做了一个月,有的做了5个月。现在是怎么处理了,如果不申报个税,就会形成本上的漏缺。如果现在更正2024的个税申报可以吗,能放到一个月申报吗
工商年报的数据在哪里可以获取