你好,同学。其他业务收入处理,同时按13%处理,你这是销售正常是13% 你这是居民 帮你购买,那应该是你的成本,为何会是你的收入?
我公司账户上进了一笔A公司的公对公进账,然后我们又把钱转给了B公司公对公出钱,这个该怎么做分录啊。。。。他们就是从我们这倒钱用的,都没有发票,没有业务,只是从我们这倒钱用的。。。因为这是19年的东西了,之前这个公司没有账,我这从头缕呢,这不知道该咋整了,要是记无票收入的话还得去税局改报表。所以请教一下各位老师,我们公司是做土木工程的,A公司也是土木工程公司,B公司是建材销售公司
老师好,我们是做混凝土的,实行简易征收3个点的一般纳税人,增值税销项税做帐时计入那个科目?在实际缴纳时怎么做?还有金税盘的服务费怎么做减免?做帐时怎么做?报税时需要填在哪里?问题有点多,麻烦了
1、我们公司属于装潢工程类行业,属于从室内装潢设计到购买家具,电器等整包,客户只要拎包入住的那种,我们每个项目工期也长,至少要3个月后才能完工。每次签订施工合同后,业主会先打一部分的预付款给我们公司,当月工程又不能结束,这预收款需要当月作为销售入账申报纳税吗? 2、比如我们公司购进装潢用主材和辅材,有的是13%税率进项税,而我们装潢公司的增值税税率是9%,那我们开票出去是按9%还是按13%开票?谢谢![抱拳]
老师,我们公司是建筑装饰公司,经营范围有可以销售也可以工程和建筑安装服务,现在有份合同,是包工包料的,工是我们公司请了安装团队来安装的,人家开票给我们,料是,我们公司买了材料,到公司后,我们自己的工人进行制作成成品,再运到工地上。请问老师,1.我们这整个项目能否全部开工程合同,税率为9,2.我买这个材料进来的材料票,我入什么科目,领用的时候,我又入什么科目?
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
老师我们是广告公司,如下图广告发布.节目制作要交文化建设费吗
老师我们是广告公司,如下图开的销售发票要交文化建设费吗
我收了钱,不是应该做成营业外收入吗?我们买回来的混凝土,用于施工,然后他们原价向我们购买一点。也是按13%吗?不是按9%吗?
也就是销售,如果是小量的销售,你这是属于13%的 销售商品处理的 你收钱,那就是你的收入,其他业务收入
明白了,谢谢
不谢,祝你工作愉快。