你好,一般应该按照明细给你开具发票的
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
老师,其中一个合同的名称为“围墙防攀爬项目合同”,是不是这些都是以合同来开发票的,所以都开的单位为“项”
如果你签订的合同里面是按照所有项目合并一起的就以合同来开发票,单位是项
老师,是这样子的,我提的那六项是各有一份合同的,也就是有六个合同,然后每一个合同的金额都是那个项目的总金额。 合同里面有一些会列明项目内容是什么,但是没有列项目内容的明细金额。 所以这种情况是直接按照合同来开发票,也就是单位为“项”吗
这是可以的,按你说的合同里面就是把明细的项目合并构成了一项服务业务
好的,谢谢老师。 老师,我还有一个疑惑,就是到时候要写分录的时候得怎么写
你这属于幼儿园的装修范围,金额相对大额的话就计入待摊费用按月份摊销,金额不那么大就直接计入管理费用即可
老师,多少钱就算金额大呢
超过十万的基本上就可以按月摊销了
老师,超过十万的话需要分几个月摊销
一般分一年摊销即可
好的,谢谢老师 老师,那需要什么附件才可以报销
有发票和合同即可