是的,因为你没有计提 计提时的分录,是 借所得税费用 贷应交税费,应交所得税。
老师,关于 所得税 的。 当月计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。 月末结转:借:本年利润 贷:应交税费-应交企业所得税。 我想问问,所得税是 先缴税,再 月末结转 本年利润 吗?
老师您好,缴纳企业所得税时做的分录是借:应缴税费所得税,贷:银行存款,期末应交税费-所得税借方有余额,是因为我没有计提吗?
老师 现在缴纳企业所得税 是预缴对吧 需要计提吗计提 借 所得税 贷 应交税费 -应交企业所得税 缴纳 借应交税费-应交所得税 贷 银行存款 10月份缴纳的
老师好!老师,计提所得税分录: 借:所得税费用 贷:应交税费—应交企业所得税 缴纳所得税时: 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 以上分录对吗?老师,谢谢!
年度企业所得税汇算清缴要交税,计提时会计分录:借:企业所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 缴纳时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 这样可以吗?
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查验发票的真伪,我们要怎么查验,我们是c公司,查验a公司开给b公司的机动车发票的真伪
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老师,25.3月份的工资,4月发放。计提:管理费用 放到25.3月凭证,发放在25.4月做凭证,这样可以吗?
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老师,报税的时候缴纳的工会经费怎么做账?
老师,我们公司替别的公司代收代付货款,收到打款方货款6000,应该是谁给打款方开发票?
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个体工商户缴纳了个税的经营所得,怎么做分录
我可以在次月补计提吗?计提了以后应交税费所得税期末没有余额才是正确的,对吗老师
可以补,我可以在次月补计提 计提了以后应交税费所得税期末没有余额才是正确的,对