您好,应当是对方计算是正确的,因为是税额还得计税
老师,请问,公司给客户开票多加收税点,比如,10000的货款如果客户要开票那么就收税中税,我们10000+10000×0.06×(1+0.06)=10636,但是,今天有人告诉我我算错了,用10000/0.94=10638,请问两个为什么有误差啊?
老师,请问,公司给客户开票多加收税点,比如,10000的货款如果客户要开票那么我们就开10000价税合计的发票,另外加收6%的税点,税中税10000×0.06×(1+0.06)但是,今天有人告诉我我算错了,应该用10000/0.94,请问两种算法都是收6%的税点,为什么结果不一样
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
一直有一个问题,百思不得其解,希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人,平时记账都是价税分离的,像原材料购入的时候,都是按照发票的除税(13%)的金额记账的,这样算出来的成本,我们一般都是核一个不含税的价格比如12000,然后如果客户不开票的话就是这个价格,如果开票的话,就加11个点,按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为,这明明谈好的价格,我们可以有12000的收入,如果客户一来票,我们含税收入为12000*1.11=13320,同时给客户开票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税,实际收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元,对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗?
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
请问,存货转投资性房地产,折旧年限怎么确定
你好我没有签约什么的,咋收到这个短信
老师您好,请问我们代发工资,总包那边直接代发工资,没有扣个税的情况,我们公司按照工资表给申报,请问扣的个税让员工返还自己交税吗
老板让结合2024年数据,出具一个如何控制成本及费用的方案,这样的模版有吗?应该从哪方面开始入手呢,因为我是去年底入职的,对业务还不是很了解
公司法定代表人的私人银行卡,被冻结,怎样解绑。冻结的原因是:未付供应商原料款
老师,门口大理石计入长期待摊费用,汇算清缴需要填写在固定资产折旧表哪栏?23年汇算没有填写怎么弄
老师,我们在修养鸡场,请了一个钻进的工人,工期几天,金额7000多,这种可以按照工资薪金申报个税吗?
您好,附表一填写了以后主表数字自动带过来,其中有应税货物销售额和应税劳务销售额要填在哪栏?不填的话系统又自动飘红提示
老师,你好请问我们公司做3种产品,比如虾滑,如果3种产品材料一样比例不一样,领用材料需要分开吗
老师公司缴纳残疾人就业保证金怎么做分录
我的不也10000+10000×0.06×(1+0.06)=10636税中税吗?
差距到底在哪里?
您好,您慢慢梳理一下,每次税费600/36/2.16以此类推,您只计算两个
那可以解释一下10000/0.94的意思吗?
您好,就是无限循环税额