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麻烦老师,还是刚才那个。现在调整多摊的 借 待摊费用 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 应交所得税 这个待摊费用就放着了?

2021-09-30 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-30 10:33

现在没有这个科目了 都是长期待摊 然后按月摊销

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快账用户3453 追问 2021-09-30 10:44

20年收到装修的普票,当时是 借 销售费用 装修费 贷 待摊销费用 借 待摊销费用 贷 现金 销售费用当时结转了 摊错了,现在调出,我交经营所得 借 待摊销费用 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 应交所得税 对吗?

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齐红老师 解答 2021-09-30 10:51

你为什么没有利润分配呢额 以前年度损益调整要转到利润分配未分配利润的

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快账用户3453 追问 2021-09-30 13:05

现在 待摊销费用 就这样放着吗?

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齐红老师 解答 2021-09-30 13:05

你计入长期待摊费用吧 然后摊销就行了

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快账用户3453 追问 2021-09-30 13:12

因为单位下个月要注销,到时候 借 销售费用 装修费 贷 长期待摊费用 正好把调出来的长期待摊冲平了,是吧?

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齐红老师 解答 2021-09-30 13:12

对的 是这个意思的

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快账用户3453 追问 2021-09-30 13:14

长期待摊费用不用每个月做吧,等注销的时候一次做完就可以吧?

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齐红老师 解答 2021-09-30 13:32

计入长期待摊费用需要按月摊销

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现在没有这个科目了 都是长期待摊 然后按月摊销
2021-09-30
你好 上面是给你做了 所得税的计提 ; 你涉及了补缴纳了所得税 ; 你缴纳了做 :借应交税费企业所得税,贷银行存款 就可以平的。 你去平银行存款干嘛 ?
2021-04-09
借:管理费费用对应的科目 贷:以前年度损益调整        应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-20
同学你好,调减年初未分配利润150 应交税费50 库存现金200
2023-01-19
你好,分录应该是借待摊费用,贷以前年度损益调整。
2021-09-30
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