借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
老师您好,我还想问一下补提折旧,按道理说是补提一年,但是去年就提六个月,今年上半年有六个月,这个账我也怎么处理
老师,请问一下补提上个月的个税账务处理是怎么做的?
老师 请问23年4月税局查补22年的销售额,补增值税,这个账务上要怎么处理
老师,请问下,上个月未计提租金,这个月应收账款为负数,怎么补救,未月结可以入经营收入吗,怎么做账务处理
老师,上月计提个税算错了,应该是没有个税的,但是账上提了个税,应该怎么做账务处理呢?
只做账务处理 不需要申报吗?
你好,下一个月申报的时候一块儿申报进去。
老师 是这样子的,发的8月份的提成,然后走的公户,而且这两个人都在其他公司申报个税了,我这还能申报吗
可以的,员工可以有两处工资的。
那我这要怎么做呢?把这两个人8月份的提成加到9月份的工资一起申报个税?
好对的是的是这么做的。
你确定吗?那我这个做账要怎么做??
这个月给他们发提成了 ,然后我下个月在把这两笔提成加到工资里?那要给他们在发一次吗
你好,你发下去 你在九月份集体 只集体不就可以吗?
八月份借应付职工薪酬贷、银行存款,九月份借销售费用或者是管理费用,工资贷应付职工薪酬。
您说的我越来越懵了,就比如405.1620这两笔,9月份发的8月份的提成,走的工户,但是我九月份的时候没有申报个税,我就问问我下个月这两笔怎么做?看得懂吗?
好,你分录怎么做的,你既然问我账务处理,那你是不是应该把你之前的账务处理说一下,然后我再在你的基础上修改一下。
八月份的分录我给你写了,九月份的分录也给你写啦。 个税的时候在下一个月一块儿申报的,本期收入里面405加上1620,还有其他的吗?没有其他的就不需要加其他的啦。
你刚刚还说借:应付职工薪酬,贷:应交税费--个税 现在又换这个,到底是那个??而且我问你,就是不懂才问,您还说我得把我的账务处理说一下,你在修改,我会做我还用问您吗?
你好,但是一个月不到5000交不了个税的。
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
一个月才2000块钱的工资,他怎么交个税?
完整的分录上面给你写啦,你自己看一下,因为你第一个问我的时候是涉及到个税,并没有说工资,我不知道你的工资情况,你问的是个税,我给你回复的也是个税,并没有做发放工资的分录,你没看到吗?
好的 辛苦了
不用客气,工作愉快。