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老师,我有一家个体工商户,是给房地产楼盘贴瓷砖的,不是包工包料,干人工费,前几天打款到公户,我不知道建筑行业应该怎么做账,签合同给他干活怎么做账,卖东西是主营业务收入,这个走哪个科目,公户走私户一般怎么做账

2021-09-29 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-29 16:50

您好,同学,收到钱以后,是否需要给对方开发票

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快账用户2236 追问 2021-09-29 16:52

是的,需要开发票

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快账用户2236 追问 2021-09-29 16:52

开专用的还

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齐红老师 解答 2021-09-29 16:55

确认收入,借,库存现金/银行存款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户2236 追问 2021-09-29 16:56

也是走主营业务收入

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快账用户2236 追问 2021-09-29 16:57

那就是在干活的时候不用处理是么,

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齐红老师 解答 2021-09-29 16:57

对,干活的时候暂时不处理

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快账用户2236 追问 2021-09-29 16:59

公户转私户一般怎么处理

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齐红老师 解答 2021-09-29 17:02

谁是公,谁是私户,公转私  一般就做借款之类的

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快账用户2236 追问 2021-09-29 17:04

我公户上来了一万块钱,我转个法人的话一般入什么科目

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快账用户2236 追问 2021-09-29 17:05

借款以后还得还吧

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齐红老师 解答 2021-09-29 17:05

嗯,要换的,以后得还上,

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快账用户2236 追问 2021-09-29 17:07

除了这个还有什么其他处理方式

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齐红老师 解答 2021-09-29 17:08

提供费用发票,抵消这个借款

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快账用户2236 追问 2021-09-29 17:12

用现金支票取出来,是不是就不用那么麻烦了

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齐红老师 解答 2021-09-29 17:14

钱不多,几万这样操作可以,钱多了,最终提出去的钱还得要发票冲啊

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快账用户2236 追问 2021-09-29 17:15

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-29 17:19

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您好,同学,收到钱以后,是否需要给对方开发票
2021-09-29
你好 是让他们开劳务费发票
2021-04-09
你好,同学。 直接是借,其他应收款,后面结算的时候冲减就是了的。要让他填写一个借款单 类的
2020-10-23
同学,您好!外包在一定程度问题不是太大,建筑法税法在执行上口径不完全一致,直接打款给个人有合同有业务没有发票从业务上是没有问题,但没有发票的业务支出不能在税前扣除,需转化的工资支出或想办法个人在税务局代开部分劳务发票。
2020-10-09
 您好,客户的定制产品完工时间长,有跨期的需要用到工程施工-合同成本  来归集成本费用, 不跨期直接入主营业务成本可以的。  完工后也是结转到主营业务成本,我们的业务没有建筑工程复杂, 借:主营业务成本   贷:工程施工-合同成本 这样也可以 参照建筑工程的分录 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算   应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算  贷:工程施工-合同毛利       工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本
2024-05-18
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