借:以前年度损益。贷应交税费-企业所得税
借:以前年度损益调整-所得税费用25 贷:递延所得税资产25 贷方为什么是递延所得税资产不是递延所得税负债
老师,补交以前年度的税金 是借:以前年度损益。贷应交税费-企业所得税? 还是是说用递延所得税资产/负债,我记得递延所得税资产/负债
老师,递延所得税资产表示现在交税以后少交税吗?递延所得税负债,现在不交税以后多交税吗 借:递延所得税资产 12.25(49×25%) 贷:以前年度损益调整—所得税费用 12.25
老师,之前多算收入,多交税,现在冲收入,要少交税,怎么确认递延所得税资产还是递延所得税负债啊? 借:以前年度损益调整—主营业务收入 49[50/(450+50)×490] 贷:合同负债 49 借:递延所得税资产 12.25(49×25%) 贷:以前年度损益调整—所得税费用 12.25
所得税费用到底是加递延所得税资产还是递延所得税负债?第一个题目写的是差额递延所得税负债应交所得税减去递延所得税负债。第二个题目里递延所得税资产答案写的也是应交所得税减去递延所得税资产
我的需求就是左边是有入库单,右边是出库单怎么自动的根据入库单与出库单自动读取数据自动生成进销存表?需要用到什么公式?因为重点就是我的进货入库单,所有东西会复制就会自动生成,然后出库的时候主要是出库的数量,我想在入库单上自动的能怎么读取,不需要我的手动的一一对应的去做出库数量与单价的填充。
老师好,我这个月报要报买卖合同和营业账簿两个印花税,可是营业账簿只能选择按次,买卖合同只能选择按日期,没法保存,提示有按次就不能按期,这怎么弄。
老师,3月对外开票130万,然后冲红了1月的80万,是直接红冲原收入分录吗,增值税怎么填报
老师好,小规模企业,代开专票的预缴增值税和城建税,发票冲红了,未退税,这个放哪个科目?一直放未交增值税吗
我是一家外贸公司,12月份收汇4000美金,当月兑换人民币,29152.4,汇率是7.1879。1月份报关出口,请问会计分录该如何做?
非居民个人汤姆取得特许权使用费所得8000 元,不考虑其它特殊扣除及减除,按照税法 规定,在实务申报系统中计算显示的其可以 扣除的费用为()元。
老师,您好!公司之间不同银行转账,摘要一般怎么写?比如由基本户转一般户?
银行承兑汇票的保证金是出票金额的10%吗?老师
我需要知道3月份我开了多少红字信息表,需要转出多少进项税,去电子税务局的那个选项可以查询到?
老师,小规模开具专票附加税有优惠政策吗,没超过30万
嗯嗯,递延所得税资产/负债,是针对未开的税快差异 对吧,我记得是这样的
是的,你的理解是正确的