同学你好 你是要算销项吗
销售2016年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元,怎么计算应纳税额?
销售2016年10月购入作为固定资产使用过的小货车一台,开具增值税发票,上面注明不含税销售额为5万元。求销项税额?
(4)销售2016年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元。(5)购进货物取得增值税专用发票,上面注明的货款金额60万元、税额7.8万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的增值税专用发票,上面注明的税额0.54万元。怎么计算它的应税金额
某生产企业为增值税一般纳税人,使用增值税税率13%,2019年9月份的有关生产经营业务如下:1、销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得含税销售额90.4万元,另外取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元。2、销售乙产品,开具增值税专用发票,注明销售额25万元。3、将试制的一批应税新产品用于本企业集体福利,成本价位30万元,该新产品无同类产品市场销售价格。4、销售2012年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额0.5万元,该摩托车原值每辆0.8万元。
销售2016年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额一万元。计算销售使用过的摩托车应纳税额。
老师,工厂无人值守设备属固定资产哪类
仓管没给进货单,但车间已用,怎么做凭证
总公司中标项目授权给分公司核算,但前期费用发票都是总公司,可以内部转账给分公司做成本应收分公司的钱吗
我们公司原营业执照注册资本400多万,23年底更换营业执照注册资本为5000多万,后来我们主管部门注资6000多万,我把营业执照上5000多万的注册资本作实收资本,多余的摆在资本公积,这样账务处理对吗? 现在税务要我们交实收资本+资本公积一共6000多万的印花税,这个印花税税是交这一次还是以后每年都要按这个6000多万交印花税
老师,金蝶云星空企业版,固定资产卡片初始化,没有会计政策,财务信息下面都是灰色的,我应该如何正确的录入,怎么操作,录入初始化的固定资产卡片
老师,固定资产清理,在借方余额表示什么
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款。这样做对吗
老师,你好,汇算清缴时,资产负债表和利润表年报直接填写提交就可以了吗?
老师,好。我们是集团公司,总公司拿专利权价值100万投资子公司,1、做账时都需要什么手续?2,怎么证明专利权价值100万,3、需要缴纳印花税吗?
我只是一个会计,员工报销单上面只有会计主管和复核这里签字,我应该在哪里签字比较好,以前的会计都在会计主管这里签字的,我觉得好像不对,我只是一个小会计呀,如果我不在会计主管这里签字的话,这里也是空着,平时签字就报销人,会计,副所长,所长这四个人
是的吧,2016年购进的也没说有没有抵扣进项税
这个肯定抵扣了 这个时候可以抵扣 那就是1除以(1%2B13%)*13% 这样说
所以,进项是已经抵扣了,不用管了,现在就算销项税就可以了是吗
嗯 直接算销项就可以的
谢谢老师~
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