同学你好 这个有发票的吗
请问老师,往来款怎么做会计分录? 我先说一下情况,我们有两个股东的公司没有业务了,现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了,需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱,用途写的是往来款,那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢? A转300给B:借:其他应收款300 贷:银行存款 300 B收到了A转的300块 借:银行存款300 贷:其他应付款300 请问是这样吗?
#提问#老师我们押运公司以前为其他公司垫付的燃油费款,直接入账走的费用,贷方银行存款,现在经审计发展有一部分费用发票抬头是B公司的,现在统计出来5万,让调整的,正好,我们公司又租的B公司的办公楼还有7万未还,为了正规,B公司把我们给垫付的燃油费款5万,通过银行存款直接给打过来了,怎么入账这部分钱?具体会计分录怎么写老师帮忙写一下。
老板有2家公司:A和B,独立核算,都在一起办公。房东是甲公司,签租房合同是A和甲,因为是同一个老板,然后A直接把租房面积当中的一部分摊给B,因为实际是B在用。一年租赁费10万,A公司摊了7万,B公司摊了3万,两个公司以前会计都各自记账了,付款什么的都是A在对接甲处理。一年下来,现在B要开发票了,发现这个问题,以前B公司的会计,每个月计提租赁费时都是挂甲的往来,未见付款,想问下,B要开票进行税前抵扣需要补些什么资料,或做什么调整。
我们是一家拍卖公司,唯一的成本是给A平台的,之前一直直接将钱打给A公司,A公司给我们开票,开:信息咨询费。 现在我们跟A不直接合作了,但是因为业务需要,所以要通过第三方B公司,B与A是合作关系; 我们将钱打给B公司,B再打给A公司,B给我们开:代理服务费。 请问,假设我们打款2.3万给B,B再打款2万给A,0.3万是B收A的服务费,请问会计分录怎么做?可以将2.3万全部记入管理费用-办公费吗?有其他做法吗?
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
我们是建筑公司,公司购买了一台打印机,价值11000元,这个需要入固定资产吗?
老师,我在供应商那采购材料2000万,加工成成品卖给这供应商产生收入1个亿,按净额法的话怎么去做成本跟收入的会计分录
实缴到期未缴纳,有什么处罚
你好,老师,请问一下,公司里面员工报销,正常是拿票来报销,我们做账,对啊?但是我把这个月的发票导出来,发现还有好多普票没有入账。可能是员工下个月才来报销。那我这个月要不要把这些普票做进去呢?
您好,建筑业一般纳税人企业,现在投标,2024年的审计报告可以出,还是汇算清缴后才能出企业的审计报告?
二手车交易市场三张开票金额为:10万+7万+8万=25万,就上增值税的金额是多少
老师卖加热器的编码是什么
老师,我公司是1月份发上年的年终奖,因年终奖1年只能单独申报一次,员工24年年终奖没有申报过,现在如果将年终奖申报到去年是要更正申报记录吗?
老师 买的易耗品 发票24年12月份当月就开了 没发现 做的预付账款 现在做账直接下预收可以不?
老师,个税这个全年6万选择了是,请问怎么修改下
有发票,报销的燃油费里有一部分抬头是开的B单位的
所有太显眼,审计一看不行
不是你们公司的肯定不行 你得做其他应收款