借银行存款100,销售费用60贷预收账款 借预收账款60贷、主营业务收入、应交税费。
一般纳税人餐饮行业,店里做充值100送10元的活动,账务该怎么处理?我们是充值的时候不开发票,消费的时候才开
老师,一家餐厅 有会员卡充值的,充值100元送60元的账务处理怎么做 然后消费60元,怎么进行账务处理
老师,我有一个账务处理下,充值会员卡,顾客实际支付一万元,但是我们赠送了1000元,怎么做账务处理,然后顾客来消费了,消费了1000块钱,那怎么做账务处理?
老师,我司是小规模纳税人,KTV行业,最近做活动,充值1000元送100元,请问,收到会员卡充值和会员消费的账务处理?会计分录和计算分录
【建设银行】贵公司尾号0210的账户4月6日5时3分收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行异地支出人民币666.00元,可用余额19986.75元。老师一般这是扣的什么
老师,麻烦问下这是怎么回事呢
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师 购买农产品这笔分录怎么编?
报关费和港杂费开在一起,开的免税发票,可以吗?
之前问过老师 没听明白 麻烦重新帮我解答一下 谢谢
小规模纳税人是技术检测服务行业的税率是多少
小规模纳税人马上要季报了,账还没做,怎么纳税申报
小企业那些是需要交印花税的,税率是多少
产假工资大于生育津贴,冲管理费用时不用同步冲应付职工薪酬吗
如果做 借:银行存款100 营业费用60 贷:其他应付款160 借:主营业务收入60 贷:其他应付款60 这样做对着吗
消费的时候 是借:其他应付款60 贷:主营业务收入60
你好可以的分录可以啊。
就是说这样做是对的,是吧
哦对的是的是正确的可以的。
那如果做 借:主营业务收入60 贷:营业费用60 借:其他应付款100 贷:主营业务收入100 借:其他应付款160 贷:预收账款160 这样做对着吗
你好呢 这个分录我没有看懂。
后面这个是审计提出来让我改的,说是我上面做的那个分录错着呢
你的收入少了,这个收入才做了40。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。