你好,等发票认证完后做费用凭证,然后转出进项税额
那个福利费,不能低扣的,但是发票开了专票了,我做发票时候有做进项税额了,那认证如果认完怎么做进项税额转出,做进项税额转出要先做什么,然后分录在做进项税额转出
老师,对于不能抵扣的进项专票,是认证之后做进项转出还是不认证直接做费用?
老师,请问进项税认证了之后,收到负数进账税发票,是直接把负数发票认证了,还是做进账税额转出?
老师好:酒款对方开的是专票,是做完分录就做进项税额转出,还是认证后在做税额转出?分录怎么写?
老师好:酒款发票对方开的是专票,是做完费用凭证后直接做税额转出?还是等发票认证后在做税额转出?
如果公司不够钱,找股东的亲戚借钱进来还是股份自己借钱进来比较好?哪个比较合理?风险小
老师,公司是销售水,现在客户要给制版费,我公司怎么开发票给他,开什么类目
公司收入不够支出,找外面的亲戚朋友借钱给公司,每个月借一万多给公司,如果持续一两年,会有风险吗?是什么风险?
老师,交的上季度的印花税怎么做账,当时没有计提
企业汇算清缴审计,资产负债类需要关注那些事项?
老师,这个月补了去年的收入,已经更正了去年12月份的增值税申报表,交了增值税,账上是这个月借:应收账款贷::以前年度损益调整应交税费——应交增值税,还需要调整其他报表吗?
老师,我们有一笔13%加工修理修配发票要开,对方分2次开票,一次70%,30%,开票单位写项,这后边单价和单位怎么填呀?是按各自金额填1项,对应金额,还是按原金额,分成,70%,30%
老师,财务软件里带出来的现金流量表能用的吗?
想咨询一下,前任会计,在增值税附加税计提的时候,有计算性错误,到致科目有余额。我这边不想去翻几年前的账。转到哪个科目可以给他做平了。分录怎么做比较好?
稳岗补贴的政策具体指什么?
比如是发票不含税金额是1200,进项税额是100,现在做分录是:借:管理费—招待费1200,应交税费—待认证进项税100,贷:银行存款1300;等发票认证后在做税额转出的分录对吗老师?
你好,是的,这个分录是对的
那税额转出分录怎么做老师?
借应交税费-进项税额转出100,贷应交税费-待认证进项税额
好的,谢谢老师
不客气,希望有帮到你