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老师好,我公司一部分员工的工资在挂靠单位发,挂靠单位给他们申报社保,代扣个税,钱是我们出,这会计分录怎么做

2021-09-27 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 09:43

你好!对方给你们开发票了吗?

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快账用户5734 追问 2021-09-27 09:46

不开,他们只是代付

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快账用户5734 追问 2021-09-27 09:46

内账处理

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齐红老师 解答 2021-09-27 09:47

你好!内账你们按缴纳社保做账务处理就可以

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快账用户5734 追问 2021-09-27 09:50

待扣的个税,我这边做其他应收款,发工资是,借应付职工薪酬 贷挂靠公司跟冲其他应收款,这样做对吗?

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快账用户5734 追问 2021-09-27 09:51

可是这样做,个税是挂靠单位垫付的,这笔往来怎么记呢

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齐红老师 解答 2021-09-27 10:10

你好!内账应该是在应交税费-个人所得税科目下核算

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相关问题讨论
你好!对方给你们开发票了吗?
2021-09-27
最好是申报,如果不申报的话有风险,这个属于挂靠。
2024-12-05
你好。是正常计提借管理费用等社保。 贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷银行存款。
2023-10-13
您好,个税是我们分包单位报,这是我们的成本,我们开出去的票是收入
2024-06-30
同学你好,借:应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款。
2023-03-19
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