这样处理也是可以的
老师,您好!有一笔暂估会计分录是借:主营业务成本贷:应付账款-暂估 这样做可以不?
老师,外账,是借:主营业务成本 贷:应付账款 -暂估材料款?可以这样做暂估分录吗
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
老师好:咨询一下,一份协议书,涉及委托方、受托方、委托事项中的当事方,这份协议约定的事项,如果后期出现问题,责任人一般是谁?
合作社企业所得税年报,提到其余股东合计投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,请问没有前十位股东怎么办
请教一下,非常感谢开展网络商品交易等经营活动,成为特约商户,怎么通过收单机构收单?平时网购都是通过支付宝,微信支付,有哪里是需要通过收单机构收单的?
当月预收丙单位货款本月发出产品,是,收付实现制还是权责发生制?
资产负债表的未分配利润期末减期初的金额不等于利润表的净利润累计数,相差八百多块是什么原因
店员当日存现金,不通过现金科目,直接借银行存款,贷收入,现在未理清,直接做预收账款/货款/营业款现金存现,对吗?
公户给私户转了2850的劳务费,没有票,做账都时候计入那个科目比较好
本月向甲单位发出产品一批,货款尚未收到,是收付实践制还是权责发生制?
请教一下,非常感谢!百度说法人可以成为特约商户,但这个题目说是自然人,不是法人可以成为特约商户,为什么?
预收丁单位货款产品尚未发出,是收付实现制还是权责发生制?
那下月初直接冲这个分录?然后正常做收到的发票?
你好 收到发票时冲
好的,谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!