可以,你做负数 分录 就行了
老师,我上月开的一张发票,未抵扣,要作废,本月不能作废了,我只能开红字发票,结果填表时勾错了,搞成客户申请的了,这个要怎么处理啊
你好,10月份有个三万的收入,但12月对方说票税号错了,我单位冲红操作错误,没打印出来红票,又开了一张销售票,结果这个三万就算销售收入了,只能在1月冲红,请问这个月那三万会计分录怎么做?一月冲红成功又该怎么做呢?
你好老师,上个月开错一张发票,这个月我冲红,到了这一步,下一步该怎么操作呢
老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
老师好,这个月开错一张发票,应该选择作废的,结果操作错了变成了负数开具,怎么办啊,这一下变成红冲了吧?
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
老师,是普票,还没有入账的,开错了立马就点了负数开具
这样会不会有影响啊,害怕
你好 是的 你红冲就要做账 先做正数分录 再做负数 可以
好的谢谢老师
老师!!我还敲了作废的章。。这个影响吗
你查询 一下 你是哪个成功了