您好,是的,但是个人部分也是代扣代缴
我的社保付款时 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 计提是时: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 请问二月交了,三月没有计提,四月交的时候怎么处理
借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 贷:银行存款 我给员工交社保是公司的费用,所以记在管理费用 我算出来了应该交的社保是多少,我还没交欠着员工的,应付职工薪酬 我交上了,不欠员工的,应付职工薪酬 我公户交的钱,银行存款 对吗?
借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的?
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
老师,发工资和交社保,我这样做账,正确吗? 计提本月工资 借:管理费用——员工工资 贷:应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保: 借:管理费用——员工社保 贷:应付职工薪酬——员工社保 借:应付职工薪酬——员工社保 借:其他应收款——员工社保(个人部分) 贷:银行存款 下个月发上月工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—员工社保(个人) 贷:银行存款
房产公司欠我公司160万,两家商议以房抵帐。协议房子先不过户,等卖出后,收到款项,直接为第三方办理过户手续。现在由于房地产不景气,房子只能卖到80万。我公司协助第三方办手续时,网签合同规定必须不低于100万。商量对方公司原来合同变更和网签合同100万一样。对方公司不同意,说已经按160万做账交税。请问房产公司交税是按什么交?他家会计说得对吗?我这种情况怎么账务处理
请问,我做完了账务,要怎么检查账务做的可不可以,能不能达标,要查哪些要素,如何检查
24年的利润表,资产负债表有变动,利润变多了,但是24年的税已经申报了,现要补税,更正第四季度的财务报表和24年的年度财务报表一致的话,需要补税吗,只更正财务报表,不更正申报表
老师,报关公司是会开哪些发票的,我们不是出口企业,但支付了报关公司款,合理吗
我们家卖涤纶丝,我们客户 想退换货,然后运费我们承担 ,他给我们只能开普票的运费发票,不是专门的运输公司,可以么?
现在是红冲了,要重新换抬头签合同、开发票,以前的发货单抬头不一致了,而且金额相对较大,没有风险吗?
老师、我固定资产原值 861827.34没有错,处理了一批剩下金额是:462086.04,换了个系统,不知道为什么金额就这样了要怎么处理
领料没有登记,现在盘库下来,有部分在账上是原材料,但是已经是生产过后的瑕疵品了需要当废料出售的,这块账务怎么处理
老师好,请问公司给员工租房,租房合同是和公司签的,租金是公司付的,员工个人可以申请个税专项附加扣除吗
防爆灯和烟雾报警器也是车间制造费用?
老师,那么咱换成买月饼,公司买月饼送给员工 老师, 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 公司打算发月饼,属于公司应该掏给员工的福利费,管理费用 福利费,即月饼没发,应付职工薪酬 福利费,单位发了月饼给员工,应付职工应酬 银行存款是公司给蛋糕店了吗
您好,可以这样理解,但是您的操作需要计算个人所得税
老师,其他先不管,说多了容易犯糊涂,就是银行存款是公司给蛋糕店了吗?
您好,是的,您的理解非常正确
老师,就是我把钱给蛋糕店,和我把福利发给员工,这有什么关系吗有联系吗?
您好,看业务实质做账