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老师,我是做内账的,公司发生的费用,老板私户给员工报销了。有发票的这一部分,老板为了公户出款,在公账上做了一笔报销。这笔报销款报销给了员工后就转到了老板的手里。请问这笔内账的分录怎么做呢?

2021-09-23 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-23 18:38

如果你全部都已经做在内账里了,外帐再报销,就不用再做账了。

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快账用户5495 追问 2021-09-23 19:11

但是,老师:问题是银行出款了。所以也得记不是。

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齐红老师 解答 2021-09-23 19:49

你已经付款一次了。再做就要重复了,除非先冲红原来报销的金额再做

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相关问题讨论
如果你全部都已经做在内账里了,外帐再报销,就不用再做账了。
2021-09-23
您好,借:银行 10 贷:实收资本 5 其他应付款 5 借:管理费用-差旅费 3 管理费用-业务招待费 2 贷:银行 5
2025-03-21
同学,你好 借:银行存款 贷:实收资本
2023-03-29
不能这么做,毕竟不是账上的现金
2021-07-02
老板的差旅费如果没有发票,确实不建议从公司账户报销,因为这样做在税务审计时可能会被认为不合规。使用私人账户来处理这类费用是一种常见做法,但要注意保持好相关的记账记录,以备日后可能的核查。
2024-11-05
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